行业 | 其它 | 职位 | 其它 |
招聘部门 | 证券事务部 | 招聘人数 | 若干 |
工作地区 | 全国 | 工作性质 | 类型 |
性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 本科 | 工作经验 | 3年以上 |
招聘人数 | 不限年龄 | 待遇水平 | 面议 |
更新日期 | 2025-08-18 | 有效期至 | 长期有效 |
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发布时间:2018-11-29 浏览次数:368 返回列表
职位描述 岗位职责:
1.协助部门经理完成内部审计底稿并执行相关的审计程序,包括对收入、成本、费用的测试;
2.协助部门经理对原始凭证、记账凭证、原始单据进行抽查,已确保财务资料的质量;
3.检查业务审计涉及的文档管理、进度管理、人员管理、采购管理、风险管理等过程规范性和有效性;
4.制定公司内部审计计划,执行内部审计活动;
5.组织内部审计,并向公司管理层出具内部审计报告,提出改进意见;
6.根据公司要求开展专项审计。
岗位要求:
1.具有本科或以上学历,英语6级以上,有较强的英语口译和笔译能力者优先;
2.具有2年以上的内审或内控相关工作经验,具有财务或会计背景;
3.熟悉审计方法和相关的流程,了解内控管理体系;
4.强烈的进取心与高度的工作热情;
5.组织理解能力强;良好的团队合作精神
6.具有良好的沟通表达能力、统筹规划能力、团队合作能力,以及处理突发性事件的能力。
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